ด้านกลยุทธ์ (Strategic & Planning)
- ร่วมจัดทำ แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Annual Audit Plan) และ Risk-Based Audit Plan
- วิเคราะห์กระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อระบุ ความเสี่ยงหลัก (Key Risks) และเสนอแนวทางตรวจสอบ
- สนับสนุนการวางระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management – ERM)
ด้านการปฏิบัติการตรวจสอบ (Operational Audit)
- ดำเนินการตรวจสอบภายในหน่วยงานต่าง ๆ ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี การเงิน และกระบวนการควบคุมภายใน
- ประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด และนโยบายบริษัท
ด้านการวิเคราะห์และรายงานผล (Analysis & Reporting)
- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและแนวโน้มความเสี่ยง
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ (Internal Audit Report) พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม
- สื่อสารผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ด้านการติดตามผลและปรับปรุง (Follow-up & Improvement)
- ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
- จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามต่อฝ่ายบริหาร
- ประเมินผลลัพธ์การปรับปรุง (Post Audit Review)
ด้านการพัฒนาทีมและความรู้ (People & Knowledge Development)
- สนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายในให้แก่ทีมงาน
- ร่วมจัดทำคู่มือ/มาตรฐานการตรวจสอบภายใน (Audit Manual)
- ถ่ายทอดความรู้ด้าน Risk Control, Compliance และ ESG-related Audit